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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有
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2022-08-02
30
问题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为
选项
A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
答案
D
解析
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本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
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