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财务会计
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A:
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A:
练习题库
2022-08-02
44
问题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A:登记现金日记账与登记银行存款日记账B:登记银行存款日记账与核对银行对账单C:登记银行存款日记账与保管空白支票D:保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账
选项
A:登记现金日记账与登记银行存款日记账
B:登记银行存款日记账与核对银行对账单
C:登记银行存款日记账与保管空白支票
D:保管空白支票与保管财务印章
E:登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
BDE
解析
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1539598.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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