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  • 注册会计师执行过程中,能够提供合理保证和有限保证的有( )。A.管理咨询

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    admin2022-8-2
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  • (2020年真题)ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2019年

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  • 在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )

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    730
  • 注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错

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  • 在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有( )。A.如果发现的控

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  • 下列有关在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,正确的是( )。A.描述关键审计事

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  • 下列与集团审计相关的期后事项的说法中,正确的有( )。A.如果集团项目组对组

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  • 下列各项中,涉及到在审计报告的其他事项段中提及对应数据的情形有( )。A.导

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  • 一般而言,针对凌驾风险采用的控制可能包括( )。A.针对重大的异常交易的控制

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  • 如果注册会计师在出具内部控制审计报告时审计范围受到限制,则注册会计师的下列做法中

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  • 下列有关审计项目合伙人的说法,错误的是( )。A.审计项目合伙人应当对质量管理体

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  • 项目质量复核工作底稿应当记录下列方面内容的有( )。A.已复核的业务工作底稿的识

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  • 下列各项中,属于会计师事务所应当在执行有关客户接受与保持的程序时获取的信息的有(

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  • 下列情况中不属于审计范围受到限制的情况是( )。A.管理层阻止注册会计师实施存货

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  • 注册会计师在审计时发现,被审计单位未将其一年内到期的长期负债在流动负债项目中单独

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  • (2017年真题)ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2016年

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  • 不同的企业层面控制在性质和精确度上存在差异,注册会计师在评价这些差异对其他控制及

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  • 关于注册会计师选择拟测试的控制的考虑因素,下列说法中不正确的是( )。A.每个重

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  • 在执行内部控制审计时,下列关于沟通事项的说法中,正确的有( )。A.书面沟通应当

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  • 注册会计师运用审计抽样实施细节测试时,下列各项中,可以作为抽样单元的有( )

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