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  2. 注会审计
  • 下列有关注册会计师记录与治理层沟通的重大事项的说法中,错误的是( )。A.对

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    560
  • 下列审计程序中,通常不能为定期存款的存在认定提供可靠的审计证据的是( )。A

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    510
  • 下列有关连续审计的审计业务约定条款的说法中,错误的是( )。A.注册会计师应

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    最全题库2022-8-2
    670
  • 下列有关函证方式的说法中,正确的是( )。A.在询证函中列明账户余额的是积极

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    690
  • 下列有关审计证据相关性的说法中,错误的是( )。A.相关性可能受测试方向的影

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    admin2022-8-2
    470
  • 下列有关对财务报表整体重要性的基准的选择,错误的是( )。A.对于盈利水平保

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    资格题库2022-8-2
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  • 下列各项中,属于具体审计计划内容的是( )。A.确定与被审计单位人员的时间协

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    admin2022-8-2
    710
  • (2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法

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    630
  • 下列有关注册会计师对被审计单位了解的说法中,错误的是( )。A.对从事手机芯

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  • 下列各项中,通常不属于需要参与项目组讨论的人员的是( )。A.项目合伙人

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    650
  • 下列各项中,属于审计完成阶段工作底稿的是( )。A.总体审计策略和具体审计计

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  • 下列各项中,在判断特别风险时无须考虑的是( )。A.风险是否涉及异常或超出正

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  • 下列审计程序中,通常不能为定期存款的存在认定提供可靠的审计证据的是( )。A

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    400
  • 上市公司甲集团公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,主要从事家电产品的生产和销

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  • 被审计单位存在按季度向客户寄发应收账款对账单的控制,已知共100个客户。注册会计

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  • 在执行内部控制审计时,下列关于对期后事项的考虑的说法中,错误的是( )。A.注册

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  • 在执行内部控制审计时,下列各项中,属于在计划审计工作时注册会计师应当考虑的事项的

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  • 甲公司会计人员每月与前40名主要客户对账。发现每月有未对账的情况,存在内部控制缺

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  • 下列有关注册会计师评价管理层对持续经营能力作出的评估的说法中,错误的是( )

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    admin2022-8-2
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  • 下列与集团项目组确定对集团财务报表具有财务重大性的重要组成部分相关的说法中,错误

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