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  • 五林公司 2018 年 1 月 1 日向银行借入一笔借款,金额为 1200 万,

    注会审计注册会计师
    练习题库2022-8-2
    800
  • 下列各项中,不适用于了解内部控制的程序的是( )。A.穿行测试 B.询问

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    免费题库2022-8-2
    660
  • 下列关于信息技术内部控制测试的说法中,错误的是( )。A.信息技术应用控制一般要

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    考试题库2022-8-2
    570
  • 针对除折旧/摊销、人工费用以外的一般费用,注册会计师拟实施的下列实质性程序中恰当

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    admin2022-8-2
    550
  • 以下有关注册会计师执行存货抽盘程序的说法中,不恰当的是( )。A.注册会计师

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    考试题库2022-8-2
    560
  • 下列各项中,属于可能产生利益冲突的情形有( )。A.针对同一事项同时代表两个

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    考试题库2022-8-2
    530
  • 下列各项中,属于为了解具有支配性影响的关联方与被审计单位直接或间接建立的业务关系

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    资格题库2022-8-2
    760
  • 下列有关运用区间估计评价管理层点估计的合理性的说法中,错误的有( )。A.注

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    资格题库2022-8-2
    730
  • 下列有关外部专家的说法中,错误的有( )。A.注册会计师需要就内部专家工作的

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    最全题库2022-8-2
    550
  • 下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的有( )。A.内部审计

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    免费题库2022-8-2
    560
  • 为了争取更多接触前任注册会计师审计工作底稿的机会,后任注册会计师可能会同意前任注

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    免费题库2022-8-2
    670
  • 下列有关与治理层沟通时注册会计师的责任的说法中,正确的有( )。A.注册会计

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    考试题库2022-8-2
    500
  • 下列各项中,可能属于管理层编制虚假财务报告的方式的有( )。A.对编制财务报

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    练习题库2022-8-2
    690
  • 注册会计师在检查银行存款账户发生额,对银行对账单及银行存款日记账进行双向核对时,

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    570
  • 下列有关实施进一步审计程序的时间的说法中,错误的是( )。A.当重大错报风险

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    admin2022-8-2
    760
  • 下列有关审计业务约定书的说法中错误的是( )。A.审计业务约定书是会计师事务

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    练习题库2022-8-2
    930
  • 下列有关注册会计师首次接受委托时就期初余额获取审计证据的说法中,错误的是(

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    admin2022-8-2
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  • 集团审计中,集团项目组应当确定由其亲自执行或由组成部分注册会计师代为执行的相关工

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    admin2022-8-2
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  • 评价专家工作是否足以实现审计目的所实施的特定程序可能不包括( )。A.检查已

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  • 下列有关定期存款的实质性程序的说法中,错误的是( )。A.获取定期存款明细表

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