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  2. 初级 审计理论与实务
  • 在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有( )。A.验算加总额,检查是

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    题库2022-8-2
    610
  • 下列各项,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是( )。A.检查

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    题库2022-8-2
    500
  • 下列各项中,不符合审计人员对库存现金监盘要求的是:A.采取突击方式 B.要

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    考试题库2022-8-2
    600
  • 下列情形中,不违背“不相容岗位相互分离”原则的是( )。A.出纳人员兼任会计

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    考试题库2022-8-2
    540
  • 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。A.定期核对检查

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    题库2022-8-2
    750
  • 为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务的期间是:A.决算日

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    资格题库2022-8-2
    500
  • 审计人员在检查库存现金日记账时,以下做法不恰当的是( )。A.审阅摘要栏,检

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    免费题库2022-8-2
    710
  • 下列与现金业务有关的职责可以不分离的是( )。A.现金支付的审批与执行

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    资格题库2022-8-2
    460
  • 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A.妥善保管空白支票 B.现金和

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    考试题库2022-8-2
    680
  • 甲公司为防范货币资金支付过程中发生错报,对于货币资金支付有关的印鉴管理制定了下列

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    题库2022-8-2
    490
  • (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财

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    练习题库2022-8-2
    570
  • (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财

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  • (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财

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    练习题库2022-8-2
    570
  • (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财

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  • (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财

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    练习题库2022-8-2
    570
  • (一)资料 2019年2月初,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行审计

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    免费题库2022-8-2
    430
  • (一)资料 2019年2月初,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行审计

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    admin2022-8-2
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  • (一)资料 2019年2月初,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行审计

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    资格题库2022-8-2
    430
  • (一)资料 2019年2月初,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行审计

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    考试题库2022-8-2
    570
  • (一)资料 2019年2月初,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行审计

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