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  2. 初级 审计理论与实务
  • 为查找资产负债表日未入账的应付款项,审计人员可实施的审计程序有( )A.审查资

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    资格题库2022-8-2
    450
  • 审计人员发现的下列情况中,不能表明存在高舞弊风险的是( )。A.毛利率与上年

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    资格题库2022-8-2
    510
  • 审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是

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    考试题库2022-8-2
    470
  • 对企业应付职工薪酬进行实质性测试时,不应该重点关注的内容的是(  )。A.计提职

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    资格题库2022-8-2
    440
  • 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。A.定期核对检查

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    题库2022-8-2
    670
  • 资本投入的审计目标中,证实投入资本的真实性是指( )。A.确认应该记入各资本

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    题库2022-8-2
    370
  • 下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。A.审阅与薪酬业务有关的规章

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    资格题库2022-8-2
    240
  • 以下审计程序最能证实固定资产的存在认定的是( )。A.以固定资产明细分类账为

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    题库2022-8-2
    500
  • 存储部门与生产或使用部门相互独立,防止( )。A.多领材料或存货被盗 B.

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    题库2022-8-2
    400
  • 如无法获取询证函回函,则审计人员应( )。A.审查所审期间应收账款的回收情况

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    最全题库2022-8-2
    440
  • 审查本期已确认为收入的销售退回账务处理时,可确认为正确的是( )。A.冲减

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    最全题库2022-8-2
    370
  • 审计人员审查被审计单位注册资金数额是否符合国家有关规定,有形资产与无形资产投入比

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    admin2022-8-2
    400
  • 审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。A.查阅企业员工

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    题库2022-8-2
    620
  • A公司将应收B公司的150万元账款作为坏账核销的账务处理造成的影响是()。A.少

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    考试题库2022-8-2
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  • 针对可能向未经批准的供应商采购,审计人员执行的控制测试是( )。A.询问和检

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    admin2022-8-2
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  • 以下关于函证方式的选择说法不正确的是( )。A.采用积极的函证方式,审计人员

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    免费题库2022-8-2
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  • 限为10年,至转让时已摊销5年。乙公司取得该专利权后作为管理用无形资产使用,尚可

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    题库2022-8-2
    720
  • 限为10年,至转让时已摊销5年。乙公司取得该专利权后作为管理用无形资产使用,尚可

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    练习题库2022-8-2
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  • 限为10年,至转让时已摊销5年。乙公司取得该专利权后作为管理用无形资产使用,尚可

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    admin2022-8-2
    410
  • 可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。A.所有订货

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    考试题库2022-8-2
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