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  2. 中级审计理论与实务
  • 下列各项中,不能用以判断被审计单位固定资产折旧计提合理性的分析方法是()。A.将

    中级审计理论与实务审计师
    admin2022-8-2
    730
  • 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。A.审查计提折旧的范围 B

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    480
  • 下列有关固定资产计提折旧的表述中,正确的有( )。A.闲置的固定资产不需计提折旧

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    题库2022-8-2
    510
  • 下列情形中,不需要函证应付账款的是()。A.与应付账款有关的内部控制有缺陷 B

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    710
  • 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:A.请购单既可由仓库人

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    600
  • 下列属于采购与付款业务循环风险的有( )。A.把发送给本企业仓库的货物记录为销售

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    练习题库2022-8-2
    1270
  • 向债权人函证应付账款数额时,应重点选取的账户有:A.金额较大的 B.欠账时间较

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    570
  • 下列各项中,属于运用分析方法检查固定资产折旧费用合理性的是:A.核对累计折旧账户

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    资格题库2022-8-2
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  • 在应付款项审查中,防止企业低估负债的审计程序是( )。A.抽查应付款项明细账与其

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    练习题库2022-8-2
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  • 下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:A.企业内部建立采购审批制度

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  • 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:A.订购单中留有足够的栏目和空

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  • 下列不属于应付账款的审计目标的是( )。A.总体合理性 B.真实性 C.计价

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  • 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。A.检查购入材料的

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  • 审计人员发现的下列情况中,可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有:A.经常发

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  • 审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据,询问被审计单位有关

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    考试题库2022-8-2
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  • 采购与付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是:A.请购单 B.订购单

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  • 下列有关固定资产核算的错误舞弊中,无法通过清查盘点程序予以证实的是:A.虚增固定

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    题库2022-8-2
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  • 为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始凭证有:A.

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  • 下列有关审计风险的表述,不正确的有( )。A.审计活动自始至终存在着审计风险

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  • 下列关于审计质量管理的表述,正确的有:A.加强审计质量管理可以降低审计风险 B

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    admin2022-8-2
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