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  2. 中级审计理论与实务
  • 适用于内部控制系统简单且易于描述的小型企业的内部控制描述方法是()。A.流程图法

    中级审计理论与实务审计师
    练习题库2022-8-2
    630
  • 会计记录的定期核对制度属于( )。A.财产物资控制 B.经营决策控制 C.会

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    最全题库2022-8-2
    640
  • 空白收据和支票等凭证要由专人负责保管的要求属于()。A.凭证与记录控制 B.实

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    练习题库2022-8-2
    570
  • 被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内

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    资格题库2022-8-2
    750
  • 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()

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    资格题库2022-8-2
    460
  • 确保所有的资产均能得到恰当的控制,以及所有的经济业务均能得以全面、完整和准确的记

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    练习题库2022-8-2
    490
  • 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情

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    免费题库2022-8-2
    930
  • 审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测

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    题库2022-8-2
    640
  • 下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。A.银行印鉴和空白支票分由不同的会

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    免费题库2022-8-2
    450
  • 下列内部控制属于实物控制的是( )。A.定期进行表账证之间的核对 B.实行定期

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    admin2022-8-2
    470
  • 下列选项中,不是内部控制作用的是()。A.保证会计及其他信息资料的真实准确 B

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  • 下列选项中,不属于控制环境的是()。A.人力资源制度 B.组织结构 C.职责

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    780
  • 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。A.完全不信赖内

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    630
  • 在财务报表审计中,重大错报风险是指()。A.财务报表在审计后存在重大错报的可能性

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    470
  • 下列有关内部控制测试的表述中,正确的有:A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,

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    470
  • 在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是:A.批准付款与签发付款支票

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    710
  • 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:A.内部

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  • 对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是A.账目基础审

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    710
  • 取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的审计取证方法是()。A.详查法

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    680
  • 审计人员认为财务报表的重大错报风险指的是( )。A.审计人员未能发现重大错报的可

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