首页
登录
财务会计
下列有关内部控制审计和财务报表审计的区别的说法中,错误的是( )。A.内部控制审
下列有关内部控制审计和财务报表审计的区别的说法中,错误的是( )。A.内部控制审
资格题库
2022-08-02
78
问题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的区别的说法中,错误的是( )。A.内部控制审计的审计意见类型不包括保留意见B.内部控制审计,需要获取内部控制在基准日前足够长的时间(可能短于整个审计期间)内运行有效性的审计证据C.财务报表审计需要确定识别出的内部控制缺陷单独或连同其他缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷D.财务报表审计应当在每一年度中测试内部控制,不得采用“每三年至少对控制测试一次”的方法
选项
A.内部控制审计的审计意见类型不包括保留意见
B.内部控制审计,需要获取内部控制在基准日前足够长的时间(可能短于整个审计期间)内运行有效性的审计证据
C.财务报表审计需要确定识别出的内部控制缺陷单独或连同其他缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷
D.财务报表审计应当在每一年度中测试内部控制,不得采用“每三年至少对控制测试一次”的方法
答案
D
解析
选项D错误,财务报表审计中,如果拟信赖的控制自上次测试后未发生变化,且不属于旨在减轻特别风险的控制,可以利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据,但每三年至少对控制测试一次。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/416252.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
基于哈佛分析框架,现代财务报表分析一般包括( )等维度。A.战略分析 B.会
下列关于MM理论的说法中,不正确的是( )。A.在不考虑企业所得税的情况下,企业
甲公司是一家制造企业,生产经营无季节性,现对公司财务状况和经营成果进行分析,以发
甲公司是一家新型建筑材料生产企业,为做好2017年财务计划,拟进行财务报表分析和
与公开发行股票相比,下列关于非公开发行股票的说法中,正确的有()。A.发行成本
下列关于企业公平市场价值的说法中,正确的有()。A.企业公平市场价值是企业控股
甲公司是一家制造企业,现对公司财务状况和经营成果进行分析,以发现与主要竞争对手乙
ABC公司研制成功一种新产品,现在需要决定是否大规模投产,有关资料如下: (1
资料:E公司的2018年度财务报表主要数据如下: 要求:请分别回答下列互不
下列有关期权投资策略的说法中正确的有()。A.保护性看跌期权锁定了最高的组合净
随机试题
Whenshewasbusytidyingtheroom,herlittlekidisalways________.A、underway
Awomanandamangetintoacaraccident,andit’sabadone.Bothcarsare
Thedebateaboutproblemdrinkingandhowtostopitnowadayscentresmosto
Authorizedbyclients,wearetopurchasethefollowingequipmentbywayofinte
主要贷款审批要素的审定要点不包括( )。A.授信对象 B.贷款用途 C.
患者,女,40岁。仰卧位时腹部呈蛙状,侧卧位时下侧腹部明显膨出。应首先考虑的是A
杜甫诗句“三月三日天气新,长安水边多丽人”能够使人联想到的美术作品是()。A.《
A.4cos4x+C B. C.4cos2x+C D.8cos4x+C
在实施16PF测验时,受测者应当记住的包括()。多选A.每题只能选择一个
触电事故分为电击和电伤,电击是电流直接作用于人体所造成的伤害;电伤是电流转换成热
最新回复
(
0
)