首页
登录
财务会计
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
admin
2022-08-02
80
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的组成部分进行测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
选项
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B.选择更多的组成部分进行测试
C.扩大相关内部控制的控制测试范围
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
ABCD
解析
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项 D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项 B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项 C)等。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/410282.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
乙自来水集团公司是B市市政府所属的国有独资特大型企业。该公司负责B市的民用自来水
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2018年收
甲公司是一家生产重型卡车和建筑工程用车的大型集团公司,目前建筑工程用车的市场日趋
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2008年收
甲公司是一家集研发、生产和销售为一体的医药集团公司。为了配合公司增加产品种类的战
(2018年真题)隆盛信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置
(2017年真题)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审
甲公司是一家上市公司,具有完善的内部控制系统,甲公司管理层认为内部控制系统需要被
(2021年真题)亚星公司是一家生产、销售化工产品的企业。由于各类风险发生的可能
甲企业的企业文化具有稳定性、持续性的优点,且在稳定环境中可能导致高效率,下列选项
随机试题
Labelthemapbelow.Writethecorrectletter,A-l,nexttoquestions15-20.[im
PressAssociationisanationalnewsagencyofA、theUnitedKingdom.B、theUnited
目前,西藏已经深深融入全国统一的市场体系,来自全国和世界各地的商品源源不断地进入西藏,丰富着城乡市场和百姓生活。西藏的名、优、特产品及民族手工业产品,大量进入全
Itdoesn’tmakemuchdifferencewhetherhecanfinishthiswork.A、他是否能完成这项工作,这已没
Forthispart,youareallowed30minutestowriteashortessayentitledOnline
What’syourearliestchildhoodmemory?Canyourememberlearningtowalk?Or
下列各医疗区的细菌学指标是( ) 空气(cfu/㎡) 物体表面(c
A.AFP B.T C.CA125 D.E2 E.p-hCG颗粒细胞瘤或
某一天节秘书发现办公桌上的台历已经有9天没有翻了,就一次翻了9张,这9天的日期加
( ),也就是个人信用联合征信,是指信用征信机构经过与商业银行及有关部门和单位
最新回复
(
0
)