首页
登录
财务会计
根据公司法律制度的规定,上市公司独立董事在经公司全体独立董事二分之一以上同意后,
根据公司法律制度的规定,上市公司独立董事在经公司全体独立董事二分之一以上同意后,
考试题库
2022-08-02
64
问题
根据公司法律制度的规定,上市公司独立董事在经公司全体独立董事二分之一以上同意后,可以行使的职权有()。A.事先认可提交董事会讨论的总额为200万元,但占公司最近经审计净资产值8.8%的关联交易事项B.向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所C.在股东大会召开前向股东征集投票权D.向董事会提请召开临时股东大会
选项
A.事先认可提交董事会讨论的总额为200万元,但占公司最近经审计净资产值8.8%的关联交易事项
B.向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所
C.在股东大会召开前向股东征集投票权
D.向董事会提请召开临时股东大会
答案
ABCD
解析
根据有关规定,独立董事具有下列职权:总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值5%的重大关联交易需经独立董事事先认可后方能提交董事会讨论;向董事会提议聘用或者解聘会议师事务所;在股东大会召开前向股东征集投票权,提议召开临时股东大会等。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/405884.html
本试题收录于:
注会经济法题库注册会计师分类
注会经济法
注册会计师
相关试题推荐
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计上市公司甲公司2021年度财务报表。与审
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。审计工作底稿
注册会计师对甲公司2021年度财务报表出具审计报告的日期为2022年3月15日,
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。A.甲公司的
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。甲公司202
甲公司财务人员每月与前35名主要客户对账,如有差异进行调查。A注册会计师以
甲公司会计人员每月与前40名主要客户对账。发现每月有未对账的情况,存在内部控制缺
注册会计师正在对某酒业公司的存货实施监盘程序,需要评价管理层用以记录和控制存货盘
注册会计师发现甲公司2021年12月31日的银行存款余额调节表包括一笔“企业已付
针对生产与存货相关的内部控制,以下说法中,不恰当的是()。A.根据经审批的
随机试题
[originaltext]M:DidJanehavesomeonerepairthebrokenbicycle?W:No,shedi
Inthepast,womentendedtoassumethattheywouldbeovertakenbymenint
[originaltext]Whencaughtinpouringrainwithoutanumbrella,mostpeople
由于积分区间为对称区间,被积函数为奇函数,可知
哪一项病理反射阳性反应不是"趾背伸,余趾呈扇形展开"A.Gonda征 B.Go
如果用一个圆来表示词语所指称的对象的集合,那么以下哪项中三个词语之间的关系符合下
患者因受精神刺激而气逆喘息,面红目赤,呕血,继则昏厥卒倒。其病机是( )。A.
Afterteachingsounds,ateachermakesa
关于期转现交易,以下说法正确的是()。A.交易双方的协商平仓价一般应在交易所规定
(2019年真题)下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。A.节约能
最新回复
(
0
)