首页
登录
财务会计
甲公司下列有关事项中,可能影响当期利润表中营业利润的有( )。A.对专利权计
甲公司下列有关事项中,可能影响当期利润表中营业利润的有( )。A.对专利权计
admin
2022-08-02
105
问题
甲公司下列有关事项中,可能影响当期利润表中营业利润的有( )。A.对专利权计提减值准备B.出租商标权取得的租金收入C.宣传新产品发生的相关广告费用D.为使非专利技术达到预定用途支付的相关专业服务费用
选项
A.对专利权计提减值准备
B.出租商标权取得的租金收入
C.宣传新产品发生的相关广告费用
D.为使非专利技术达到预定用途支付的相关专业服务费用
答案
ABC
解析
选项A,计提无形资产减值准备,记入“资产减值损失”科目;选项B,出租商标权取得的租金收入作为“其他业务收入”确认;选项C,宣传新产品发生的相关广告费用记入“销售费用”科目;上述各项均影响营业利润;选项D,为使该项非专利技术达到预定用途支付相关专业服务费用应资本化计入无形资产的成本,不影响营业利润。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/403092.html
本试题收录于:
注会会计题库注册会计师分类
注会会计
注册会计师
相关试题推荐
在执行业务时,下列人员中,可能出现意见分歧的有()。A.项目组与被咨询者之间
会计师事务所应当建立在全所范围内统一的监控和整改程序,下列有关监控和整改程序的说
下列有关项目质量复核的说法中正确的是( )。A.项目质量复核的范围是固定的 B
下列有关对财务报表审计实施质量管理的说法中,错误的是( )。 A.项目组不
下列有关项目合伙人和项目质量复核人员的责任的说法中,错误的是( )。 A.会
假设ABC会计师事务所于2020年12月1日开始接受委托,承接对X公司2020年
(2020年真题)下列情形中,注册会计师应当考虑在内部控制审计报告中增加强调事项
(2019年真题)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷
(2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法
(2017年真题)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的
随机试题
Thewaythatpeoplespendtheirmoney,andtheobjectsonwhichtheyspendi
[originaltext]M:We’vegotthreewomenresearchersinourgroup:Mary,Bettyan
[originaltext]CouldIuseyourumbrella?[/originaltext]A、Moveon.B、Pleasedo.
[originaltext]FourAmericanteenagers,allchildrenofU.S.militaryperson
试述完全竞争厂商及市场在存在和不存在行业调整情况下的要素需求曲线
女,27岁。GP,平时月经规律,停经40天,右下腹剧痛4小时伴头晕、肛门坠胀感。
存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满5年的外审机构,银行
A.铜绿假单胞菌B.莫拉菌属C.产碱杆菌属D.鲍曼不动杆菌E.嗜麦芽窄食单胞菌引
下列有关酶辅助因子中金属离子作用的叙述中错误的是A.是连接酶与底物的桥梁 B.
甲公司与乙公司签订的合同中约定的免责条款表述如下,()是有效免责条款。A.合同履
最新回复
(
0
)