首页
登录
财务会计
内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估 B.对控制的监督 C.控制活
内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估 B.对控制的监督 C.控制活
考试题库
2022-08-02
23
问题
内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估B.对控制的监督C.控制活动D.信息与沟通
选项
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通
答案
B
解析
对控制的监督是指被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。它包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/1542846.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
相关试题推荐
公开市场业务的优点是()。A.中央银行可通过买卖政府债券把银行准备金控制在自己希
()即所有人对财产的实际控制和掌握的权利。A:占有权 B:控制权 C:支配权
以下措施能抑制通货膨胀的有()。A:实施宽松的货币政策 B:控制货币供应量
资产是指过去的交易事项形成并由企业拥有或控制的资源,对该资源的预期会给企业带来经
经验数据显示,贷款购房房价最好控制在年收入的(),贷款期限在()年之间。因为在这
商业银行通常充当证券投资基金的()。A:受托人B:托管人C:监督人D:管理
资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源。对该资源的预期会给企业带来
资产是指过去的交易事项形成并由企业拥有或控制的资源,对该资源的预期会给企业带来经
会计是以货币为主要计量单位,反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。(
从货币控制的角度来讲,利率市场化是货币当局对利率的调控从直接管制方式转为间接
随机试题
【B1】[br]【B10】将far改成awayfar表示“远的”时一般用作前置定语。far作副词时表示“遥远地”、“到很远的距离”,等等。away作副词时可
Unlessmeasuresaretakenatonce,thereisapossibilitythatalltheocean
PASSAGETWOWhenthewarmairwassuckedback.由题干关键词“bacteria”和“ventilationsyste
二进制运算规则为1+1=10,1*1=1,那么二进制算式11*11等于(
纯净的SF6气体是()的。(A)无毒(B)有毒(C)中性(D)有
下列关于勘察设计收费的说法中,正确的有()。A、在合同生效后3天内,发包人应向勘
2018年,我国共享经济交易规模达29420亿元,从市场结构看,生活服务、生产能
治疗年轻恒牙的操作中,不妥当的是A.考虑年轻恒牙的形态、组织结构和生理特点 B
(2017年真题)根据合伙企业法律制度的规定,有限合伙人的下列行为中,视为执行合
“十四五”碳达峰重点工作,要求构建()的能源体系。A.清洁 B.低碳
最新回复
(
0
)