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下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。A.如果已识别出的重大缺陷尚未
下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。A.如果已识别出的重大缺陷尚未
练习题库
2022-08-02
64
问题
下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。A.如果已识别出的重大缺陷尚未包含在企业内部控制评价报告中,注册会计师应当在内部控制审计报告中说明重大缺陷已经识别、但没有包含在企业内部控制评价报告中B.如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,应当根据情况发表保留或否定意见的审计报告C.如果知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段D.如果认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见
选项
A.如果已识别出的重大缺陷尚未包含在企业内部控制评价报告中,注册会计师应当在内部控制审计报告中说明重大缺陷已经识别、但没有包含在企业内部控制评价报告中
B.如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,应当根据情况发表保留或否定意见的审计报告
C.如果知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段
D.如果认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见
答案
AC
解析
选项B,如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,应当在内部控制审计报告中增加强调事项段,而非影响审计意见类型,且内部控制审计报告没有保留意见的审计意见类型;选项D,如果认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对财务报告内部控制发表否定意见;如果审计范围受限,出具的是无法表示意见;如果是审计范围没有受到限制,则出具否定意见。
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本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
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