首页
登录
财务会计
聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于
聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于
题库
2022-08-02
31
问题
聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果,内部控制审计自2010年起,重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等,并出具相关审计意见。
选项
答案
解析
会计师事务所的内部控制审计重点是审计该公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等不恰当。
理由:会计师事务所实施内部控制审计,可以关注、利用上市公司的评价成果,但必须按照《企业内部控制审计指引》的要求,对被审计上市公司内部控制设计与运行的有效性进行独立(或:全面)审计,不能因为被审计上市公司实施了内部控制评价就简化审计的程序和内容。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2650353.html
本试题收录于:
高级会计实务题库高级会计分类
高级会计实务
高级会计
相关试题推荐
甲公司是一家在上海证券交易所上市的大型国有集团公司,主要从事M产品的生产与销售,
ABC实业集团股份有限公司(以下简称“ABC集团”)是中国乳业中规模最大、产品线
宏达公司为国内大型工程建设公司,公司董事会非常重视风险管理工作,建立健全了企业风
甲公司为上海证券交易所上市的公司,2021年发生了如下有关金融工具的相关业务:
某企业集团是一家大型国有控股企业,持有甲上市公司65%的股权和乙上市公司2000
甲公司为国有大型集团公司,实施多元化经营。为进一步加强全面预算管理工作,该集团正
森旺股份有限公司(以下简称“森旺”或“公司”)成立于2000年,是一家在我国南方
四方公司是一家从事电子产品生产加工和销售的综合性集团公司。近年来,四方公司的生产
甲公司是国内一家钢铁生产企业,近年为了摆脱“一钢独大”的状态,开始实施“多元化发
佳宝公司是国内一家知名的家用厨房电器制造商,主要生产三大类厨房用电器,分别是电烤
随机试题
TipsonHavingMoreFruittoKeepingYouHealthyI.Afewsteps
Okay.YourememberthatI’vementionedthatit’simportanttoreadthe【B1】__
Beforerefrigerators,homesusuallyhadiceboxes.But【S1】______waytokeep
某手表厂机械手表产品中的一个齿轮外径设计尺寸为3.1mm,生产过程中所允许的误差
“八法”首见于( ) A.《备急千金要方》 B.《医学心悟》 C.《伤寒
北京A区甲公司与上海B区乙公司合同纠纷诉至人民法院,A区人民法院判决乙公司向甲
人工定额的制定方法中,()简单易行,适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大
对外周血管和冠状血管都有扩张作用,反射性加快心率的抗心绞痛药是A、硝苯地平 B
大叶性肺炎实变期不应出现的体征是() A.胸膜摩擦音 B.肺部叩诊浊音 C
根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》,致使120名操作工人急性工业中毒的
最新回复
(
0
)