首页
登录
财务会计
聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于
聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于
题库
2022-08-02
42
问题
聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果,内部控制审计自2010年起,重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等,并出具相关审计意见。
选项
答案
解析
会计师事务所的内部控制审计重点是审计该公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等不恰当。
理由:会计师事务所实施内部控制审计,可以关注、利用上市公司的评价成果,但必须按照《企业内部控制审计指引》的要求,对被审计上市公司内部控制设计与运行的有效性进行独立(或:全面)审计,不能因为被审计上市公司实施了内部控制评价就简化审计的程序和内容。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2650353.html
本试题收录于:
高级会计实务题库高级会计分类
高级会计实务
高级会计
相关试题推荐
甲公司是一家在上海证券交易所上市的大型国有集团公司,主要从事M产品的生产与销售,
ABC实业集团股份有限公司(以下简称“ABC集团”)是中国乳业中规模最大、产品线
宏达公司为国内大型工程建设公司,公司董事会非常重视风险管理工作,建立健全了企业风
甲公司为上海证券交易所上市的公司,2021年发生了如下有关金融工具的相关业务:
某企业集团是一家大型国有控股企业,持有甲上市公司65%的股权和乙上市公司2000
甲公司为国有大型集团公司,实施多元化经营。为进一步加强全面预算管理工作,该集团正
森旺股份有限公司(以下简称“森旺”或“公司”)成立于2000年,是一家在我国南方
四方公司是一家从事电子产品生产加工和销售的综合性集团公司。近年来,四方公司的生产
甲公司是国内一家钢铁生产企业,近年为了摆脱“一钢独大”的状态,开始实施“多元化发
佳宝公司是国内一家知名的家用厨房电器制造商,主要生产三大类厨房用电器,分别是电烤
随机试题
【B1】[br]【B7】[originaltext]Womenare,onthewhole,moreverbalthanmen.
[originaltext]Excuseme,howcanIgettothetrainstation?[/originaltext][ori
安静时胸内压()。A.吸气时低于大气压、呼气时高于大气压 B.呼气时等于大气
方程xdy/dx=yln(y/x)的通解为( )。A.ln(y/x)=Cx-1
当一种动物对所生存的环境、所食用的食物有着特定的要求时,这种动物往往被认为是脆弱
房地产投资区别于其他类型投资的重要特性包括( )。A.需要适时的更新改造投资
(2018年真题)在对企业技术改造方案进行优化选择时,考虑了资金时间价值的动态评
甲购买了一条狼狗,交由乙饲养2个月,并支付给乙饲养费800元。后乙因看管不善,致
所谓晶体管输出特性曲线中的线性区域是指哪个区?()A.放大区 B.饱和区
某公路工程采用工程量清单方式招标,甲公司中标并与发包人签订了施工承包合同,甲公司
最新回复
(
0
)