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内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以
admin
2022-08-02
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问题
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性。B.预先编号支票的使用及说明。C.处理现金收入。D.会计人员的资质认定。
选项
A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性。
B.预先编号支票的使用及说明。
C.处理现金收入。
D.会计人员的资质认定。
答案
B
解析
A不正确,销售发票恰当数量的确定与价值认定有关。而且,销售发票是销售—收入循环的组成部分;B正确。完整性认定关注所有应披露的交易和账目是否都已披露。连续编号凭证的排他性使用促进了对支出的控制。序号中无法解释的间隔会使内部审计师警觉是不是不存在的交易都已得到记录。因此,预先编号支票使用的失灵就表明控制存在漏洞或是薄弱环节。如果某个组织使用了预先编号的支票,要确定支票在某段时期的使用情况是很容易的事情。C不正确,现金收入是收入循环的组成部分;D不正确,认定会计人员的资质工作不能对任何循环的完整性控制进行测试。这个程序用于控制环境的考虑时是恰当的。
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