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财务会计
某内部审计师在信息技术部门开展控制自我评估项目时,要求管理人员对已发现的每种风险
某内部审计师在信息技术部门开展控制自我评估项目时,要求管理人员对已发现的每种风险
考试题库
2022-08-02
68
问题
某内部审计师在信息技术部门开展控制自我评估项目时,要求管理人员对已发现的每种风险的严重程度及其相关控制措施的力度进行评级。这种做法最大的缺点是什么?A.花费的时间多,不符合成本效益原则B.具体的审计建议得不到执行C.管理人员可能会漏掉严重的控制薄弱环节D.使工作没有针对性,出现从众现象
选项
A.花费的时间多,不符合成本效益原则
B.具体的审计建议得不到执行
C.管理人员可能会漏掉严重的控制薄弱环节
D.使工作没有针对性,出现从众现象
答案
C
解析
不能仅将评估范围限定在已发现问题上,否则可能会漏掉严重的控制薄弱的环节。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2292246.html
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国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
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