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内部审计主管对最近披露的舞弊没有在上次现金业务的审计过程中发现一事感到担忧。对工
内部审计主管对最近披露的舞弊没有在上次现金业务的审计过程中发现一事感到担忧。对工
admin
2022-08-02
16
问题
内部审计主管对最近披露的舞弊没有在上次现金业务的审计过程中发现一事感到担忧。对工作底稿的复核表明该项舞弊交易没有包括在恰当设计的交易测试统计样本中。下列( )适用于这种情形。A.由于现金业务是高风险领域,应当开展100%的交易测试B.由于重大交易的恰当统计样本已得到测试,内部审计师是尽职的C.在最近的审计领域应该发现所有发生的舞弊行为D.在开展现金业务审计时很有必要格外小心,审计师应对监督负责
选项
A.由于现金业务是高风险领域,应当开展100%的交易测试
B.由于重大交易的恰当统计样本已得到测试,内部审计师是尽职的
C.在最近的审计领域应该发现所有发生的舞弊行为
D.在开展现金业务审计时很有必要格外小心,审计师应对监督负责
答案
B
解析
B根据IIA《准则》,“无论何时内部审计师承担内部审计任务,都应当考虑重大违规或违法行为的可能性”。选项A不正确,“审慎性要求审计师以合理的程度开展检查并核实,不要求详细地审计所有交易事项”。选项C不正确,“内部审计师不能绝对地保证违规或违法行为都能够被发现”。选项D不正确,“审慎性意味着合理的审慎和胜任,不是绝对不出错或业绩不同凡响”。
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