在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计

题库2022-08-02  14

问题 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:(  )A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告B.绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化D.暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化

选项 A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告
B.绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中
C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化
D.暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化

答案 C

解析 A不正确,因为在没有降低控制效能的情况下就提高了效率,所以不能判断该程序存在控制缺陷。B不正确,因为流程图只是程序过程步骤的记录,不能依据该图判断程序的有效性。证实程序有效性的方法是对控制程序进行符合性测试。C正确。这代表采购业务处理程序发生了变化,该变化应该引起管理层的注意。所以审计师应该将此变化记录下来,向管理层报告。D不正确,发生这种变化不影响完成审计业务。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2290236.html

最新回复(0)