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财务会计
内部审计部门计划对建筑合同进行审计。该审计的一个部分是将所购的原材料同工程制图规
内部审计部门计划对建筑合同进行审计。该审计的一个部分是将所购的原材料同工程制图规
题库
2022-08-02
46
问题
内部审计部门计划对建筑合同进行审计。该审计的一个部分是将所购的原材料同工程制图规定的原材料进行比较。审计部门没人具备充分的专门技术来完成该项审计步骤,则内部审计主管应该选择( )作为最佳的替代方法。A.从计划中删除这项审计B.以当前的人员来开展这项完整的审计C.雇用工程顾问来开展这项比较工作D.接受合同商的书面陈述根据以下信息.回答第44题至第47题在对国防合同审计过程中,审计师希望了解不合理管理费用发生的可静性可是,在检查了基本的费用凭证后,审计师发现所有费用都得到了恰当的支持所有账单都能表明成本总额,并且管理费率与去年大致相同
选项
A.从计划中删除这项审计
B.以当前的人员来开展这项完整的审计
C.雇用工程顾问来开展这项比较工作
D.接受合同商的书面陈述根据以下信息.回答第44题至第47题在对国防合同审计过程中,审计师希望了解不合理管理费用发生的可静性可是,在检查了基本的费用凭证后,审计师发现所有费用都得到了恰当的支持所有账单都能表明成本总额,并且管理费率与去年大致相同
答案
C
解析
C根据IIA《准则》,可以适当地利用合格的、能进行适当监督的顾问。选项A不正确,去掉该项审计是不恰当的。选项B不正确,这会直接违反《准则》。选项D不正确,接受合同商的陈述,同时没有适当测试或披露该陈述,将违反《准则》。
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