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2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情
2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情
admin
2022-08-02
10
问题
2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下:1.审计人员对被审计单位出纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情况:(1)出纳员根据零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务;(2)出纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等,编制代垫费用清单,据此到银行办理收款转账或提取现金;(3)销售部门取得的零星收入直接交给出纳员;(4)出纳人员根据审核后的原始凭证逐日逐笔登记现金日记账。2.审计人员对库存现金实施了监盘,具体安排是:审计人员提前一天将有关监盘要求告知出纳员;监盘时间安排在当日营业终了后;监盘时要求会计主管、出纳员在场;由审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表。3.库存现金监盘后,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元;另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。4.审计人员审查了现金日记账的记录,核对了原始凭证,审核了现金业务的序时账务处理情况。(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确答案。根据“资料3”的结果,审计人员由此可以得出的结论为()。A.库存现金短缺1270元B.库存现金短缺670元C.库存现金短缺600元D.库存现金溢余600元
选项
A.库存现金短缺1270元
B.库存现金短缺670元
C.库存现金短缺600元
D.库存现金溢余600元
答案
C
解析
企业存在未入账的业务,需进行调整,现金日记账余额=4298.20-150-520=3628.20(元),将其与实际库存3028.20元相比,表现为账面余额大于实际现金,库存现金短缺600元。
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中级审计理论与实务
审计师
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